Já jsem se s tím setkala - prchli jsme tenkrát od toho (tedy odstoupili jsme od objednávky). Ukázalo se, že jde o reverse-charge resp. intrakomunitární plnění a předpokládá se, že si daň sami vyměříte a odvedete. Dají Vás podle mého názoru do Intrastatu, takže se z toho nevykroutíte
Pokud byste nebyli plátci, normálně by Vám slovenskou DPH vyfakturovali.
Samovyměření daně půjde do řádku 3 nebo 4, případný odpočet do řádků 43 nebo 44 viz např. zde:
http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/doku ... $index=541Do Kontrolního hlášení podle mne půjdou jen řádky 3 nebo 4 (a to do A.2. Pořízen í zboží z jiného členského státu).