Měla jsem fakturu s přenesenou daňovou působností v dubnu 2013, zapomněla jsem ji zaplatit DPH. Jak se podává dodatečné přiznání? Dá se tam jen rozdíl na řádek 10? A pak tu daň a tu odvedu? Pak ještě to hlášení dodatečně za 2. čtvrtletí 2013? Prosím poraďte ještě se mi nikdy nestalo nepodávala jsem dodatečné přiznání.
Moc děkuji za pomoc.