Děvčata prosím o radu.
Došla nám v únoru 2016 faktura, na které je napsáno- za zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2015.
Účtuji v únoru 2016: 518/321 Takto jsem účtovala už i v roce 2015 za zpracování přiznání za rok 2014 518/321.
Teď jsem na pochybách, jestli jsem částku za zpracování daňového přiznání za rok 2015 např. 10 000,- kč neměla účtovat dohadem už do roku 2015?
např. 10 000,- 518/389 a v únoru 2016 , když přijde faktura např. na 12 000,- účtovat: 10 000,- 389/321, 2000,- 518/321
Prosím, jak účtujete vy? Samozřejmě teď už to nezměním, ale pro následující roky to chci mít dobře.
Děkuji za rady.