Máte někdo praktickou zkušenost s tímto případem - jak správně uplatnit/neuplatnit DPH:
Auditorská firma se sídlem ve Švýcarsku, CH-DIČ, fakuturuje české firmě ( CZ-DIČ) auditorské služby. Faktura je vystavena v CHF.
Poradíte, jak nyní tento doklad správně v oblasti DPH proúčtovat?
1) účtovat jako doklad od neplátce daně, bez DPH
2) uplatnit DPH vstup/ výstup - odkaz par. 9/1 místo plnění je tuzemsko, sídlo plátce,..povinnost odvézt daň + par. 73/1b nárok na odpočet DPH
Já se přikláním k variantě 2..... Poradíte někdo?