Nedoplatek stravného

faktury přijaté, vydané, zálohové, dobropisy, vrubopisy

Nedoplatek stravného

Příspěvekod Marcela Rothová » čtv 13. led 2011 8:52:58

Prosím o radu, jak na konci roku zaúčtovat nedoplatek (dluh) na stravném. Děkuji a zdravím všechny účetní v novém roce a přeji úspěšný vstup do roku 2011. M. Rothová
Marcela Rothová
 
Příspěvky: 7
Registrován: úte 06. dub 2010 11:06:25

Re: Nedoplatek stravného

Příspěvekod Dája2 » čtv 13. led 2011 9:11:58

Marcelo, co chcete účtovat? Musíte přece mít zaúčtovaný předpis pohledávky 3XX/6XX a úhradu pak účtujete 261(241)/3XX. Takže rozdíl mezi stranou MD a D účtu 3XX je vyjádřením onoho dluhu, někdy možná taky přeplatku. A v závěrce byste měla nejen tento účet inventarizovat, tzn. rozepsat podle částek, z čeho se mi to skládá.
Dája2
 
Příspěvky: 619
Registrován: čtv 07. říj 2010 12:41:14

Re: Nedoplatek stravného

Příspěvekod Marcela Rothová » čtv 13. led 2011 9:54:33

Děkuji za odpověď. Ale nevím přesně jaký účet 3XX tam uvést, jsme příspěvková organizace. Takže mám dát 315 10 00/602 12 00. Pohledávka z hlavní činnosti nebo účet 378, 377 na tom jsem účtovala rok 2009 na těchto účtech jsou
ale poplatky banky(FKSP). Děkuji M. Rothová
Marcela Rothová
 
Příspěvky: 7
Registrován: úte 06. dub 2010 11:06:25

Re: Nedoplatek stravného

Příspěvekod Dája2 » čtv 13. led 2011 10:13:13

Takový, na jaký běžně předpis stravného účtujete. Takže ve Vašem případě normálně naúčtujete předpis 315/602, tak jako účtujete každý měsíc. Prosinec není výjimkou.
Dája2
 
Příspěvky: 619
Registrován: čtv 07. říj 2010 12:41:14


Zpět na Faktury

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků