Příspěvek od zřizovatele na odpisy

faktury přijaté, vydané, zálohové, dobropisy, vrubopisy

Příspěvek od zřizovatele na odpisy

Příspěvekod škola » úte 11. led 2011 11:57:18

Prosím o informaci jak účtujete příspěvek od zřizovatele na odpisy. Já jsem účtovala:
1/ předpis dotace 348/374
2/odhad čerpání dotace 388/672
3/přijaté úhrady na BÚ 241/348

Vypořádání dotace:
4/ zúčtování dohadného účtu aktivního 672/388
5/ zúčtování zálohy dle skutečného čerpání 374/672
6/předpis nespotřebované části dotace 374/349
7/úhrada nespotřebované části dotace 349/241 (ale to až v roce 2011)
Děkuji za opovědi.
I.G.
škola
 
Příspěvky: 68
Registrován: stř 08. dub 2009 15:47:52

Re: Příspěvek od zřizovatele na odpisy

Příspěvekod Dája2 » úte 11. led 2011 12:14:55

Já myslím, že vcelku správně. Jen bych neúčtovala o dohadných účtech (388/672 a 672/388), ale přímo podle měsíčních odpisů 374/672. Připadá mi zbytečné dělat dohadné položky, když znáte skutečné. Tak na konci roku máte pěkně na 374 rozdíl k finančnímu vypořádání. Nahlédnutím do ČÚS 704 (ze kterého by člověk mohl i zblbnout) mi povinnost účtovat dohadné položky nevyplynula. :?
Dája2
 
Příspěvky: 619
Registrován: čtv 07. říj 2010 12:41:14

Re: Příspěvek od zřizovatele na odpisy

Příspěvekod Terina » pát 14. led 2011 21:04:26

My máme od zřizovatele pokyn účtovat měsíčně či čtvrtletně tak jak píše "škola", tj. dělat dohadné položky do výnosů a teprve na konci roku, kdy vyúčtováváme dotaci, zrušit dohadnou položku na 388 a účtovat proti 374. Dájo, taky mi to připadá "na hlavu" postavené, ale bohužel musíme poslouchat. :evil:
Terina
 
Příspěvky: 322
Registrován: úte 09. úno 2010 11:16:05


Zpět na Faktury

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 40 návštevníků