Dobrý den, byla u nás kontrola od Fin. úřadu na minulé roky.
Naše škola dostala dodatečný platební výměr na daň z příjmů právnických osob/např. 10 000,- Kč + penále např. 5000,- Kč/.
Jak by jste prosím účtovali?
předpis sankce 542/359? nebo 344?
odvod sankce 359?nebo 344?/241
Nebo by jste prosím postupovali jinak a daň např. zaúčtovali takto:
předpis daně - dodatečné odvody daně z příjmů 595/341
odvod 341/241
a penále 542/241
Bude se prosím tato suma nějak daňově nebo nedaňově zohledňovat na konci roku v účetnictví a daň. přiznání?
Děkuji za odpovědi.