od jajas » čtv 09. črc 2009 22:00:35
Naše škola je plátce DPH z ekonomické činnosti. Pan ředitel zadal jedné firmě zakázku, která patří do přijatých plnění, ovšem firma, která tuto zakázku provedla, není plátcem DPH. Vystavila tedy fakturu pouze na celkovou částku. A teď si nejsem jista, zda bychom měli tuto částku rozúčtovat na základ DPH a částku DPH sami a uvést ji tak v daňovém přiznání? Nebo jak jinak máme postupovat? Děkuji.