Neuplatněný odpočet DPH

DPH, daň z příjmu, daň darovací, daň z nemovitosti a vše z účetnictví, co se jinde nevešlo

Neuplatněný odpočet DPH

Příspěvekod Ludmila » pát 17. zář 2010 6:39:17

Do jaké činnosti Vám vstupuje náklad - neuplatněný odpočet DPH? Do hlavní nebo doplňkové? Děkuji za odpověď.
Ludmila
 
Příspěvky: 129
Registrován: čtv 05. bře 2009 9:12:53

Re: Neuplatněný odpočet DPH

Příspěvekod Barusa » pát 17. zář 2010 8:20:12

Záleží v jaké činnosti je účtována faktura. Může vstupovat do hlavní i vedlejší- Účet 549
Barusa
 
Příspěvky: 441
Registrován: úte 14. dub 2009 8:24:59

Re: Neuplatněný odpočet DPH

Příspěvekod samy » pát 17. zář 2010 8:37:54

Také neustále hledám správný postup. Všechno neuplatněné DPH účtuji do hlavní činnosti (účet 549) - na základě úvahy - v hlavní činnosti není možné DPH uplatnit a tudíž neuplatněné DPH je jejím nákladem. Ptala jsem se i na školení a bylo mi řečeno, že by to tak mělo být správně (ale písemně vám nikdo nic nedá a žádnou metodiku jsem nikde nenašla).
samy
 
Příspěvky: 2
Registrován: stř 17. úno 2010 15:33:34

Re: Neuplatněný odpočet DPH

Příspěvekod sali » stř 13. říj 2010 9:37:08

Já rozúčtovávám neuplatněný odpočet DPH podle vypořádacího koeficientu na daný rok. Takže větší část mi jde z nákl.hl.činnosti a menší z DČ. Letos máme koeficient 0,30. Taky nevím, jestli je to správně.
sali
 
Příspěvky: 112
Registrován: pát 04. zář 2009 9:43:45

Re: Neuplatněný odpočet DPH

Příspěvekod Eva » stř 13. říj 2010 11:32:07

Já uplatňuji v DČ DPH v plné výši, v hlavní činnosti na koeficient, takže účtuji do hlavní činnosti na 549
Eva
 
Příspěvky: 93
Registrován: úte 03. bře 2009 10:54:49

Re: Neuplatněný odpočet DPH

Příspěvekod Lucie » úte 04. led 2011 19:47:51

Prosím o radu. Letos jsme se stali plátci DPH a teď budu dělat poprvé přiznání k dani. Nemám ovšem jasno v účtování neuplatněného odpočtu u potravin (u potravin uplatňujeme odpočet kráceným koeficientem). Takže při vyúčtování DPH vypočtu koeficient, uplatním si z DPH potravin pouze poměrnou část (dle koeficientu) a co tedy pak se zbytkem, tedy neuplatněným odpočtem DPH z potravin? Dle různých informací mám za to, že bych měla účtovat 549/343 a současně o tutéž částku povýšit sklad a snížit náklady 112/549. No ale moc tomu tedy nerozumím. Hlavně nevím, jak mám povýšit ten sklad v praxi - to mám poměrnou částku připočítávat ke každé potravině, která mi zbyla na skladě k 31.12. a pak vyskladňovat postupně tu zvýšenou částku potravin? Mám v tom úplný hokej a proto prosím vás, zkušené účtařky, poradťe mi, co s tím, jak to děláte a účtujete vy?
Lucie
 
Příspěvky: 30
Registrován: čtv 17. čer 2010 12:33:44


Zpět na DPH, daňová přiznání a jiné nezařaditelné ...

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků