účtování majetku

evidence operativní, podrozvahová, inventarizace, software

účtování majetku

Příspěvekod Hinková » stř 16. čer 2010 14:59:15

Tak ted jsem se do toho zamotala,prosím mám to správně? Účtuji o dlouhodobém hmotném majeku:
předpis dotace z rozpočtu zřizovatele na investice 348x416-320
faktura 042x321
zaplacení fa 321x241
výpis BÚ 241x348
zařazení 022x042
a zároveň 416-0400x401-901
Děkuji moc za odpověd
Hinková
 
Příspěvky: 97
Registrován: stř 04. bře 2009 11:41:40

Re: účtování majetku

Příspěvekod Dája » čtv 17. čer 2010 6:38:37

Já bych účtovala stejně. :)
Dája
 
Příspěvky: 634
Registrován: čtv 23. dub 2009 11:28:01

Re: účtování majetku

Příspěvekod Dája » čtv 17. čer 2010 7:01:57

Oprava!!!!!Beru zpět! Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 403!
Hluboce jsem se zamyslela O:-) a vytáhla chytrou knihu a tam se píše o transferech na dlouhodobý majetek:
241/374 - přijatá záloha na transfer
02X/321 - fa na DHM
321/241 - úhrada fa
374/403 vypořádání transferu - čerpání
374/241 - úhrada nespotřebované části transferu.
Tak se moc omlouvám. O:-)
A píše se tam dále: Zdrojem krytí DHM je v tomto případě účet 403 - Dotace na pořízení dlouhodobého majetku, na kterém narůstajícím způsobem účetní jednotka zaznamenává kolik dlouhodobého majetku bylo pořízeno z cizích zdrojů. :bye:
Dája
 
Příspěvky: 634
Registrován: čtv 23. dub 2009 11:28:01

Re: účtování majetku

Příspěvekod Hinková » pon 21. čer 2010 15:27:25

Dájo, děkuji za odpověd,tak že to co jsem účtovala je je účtování investic,když si pořídíme nákupem z fondu???
Hinková
 
Příspěvky: 97
Registrován: stř 04. bře 2009 11:41:40

Re: účtování majetku

Příspěvekod Terina » úte 22. čer 2010 6:39:41

Nám říkala na školení Ing. Pacáková toto účtování inv. dotace:
předpis dotace 348/374 1000Kč
úhrada dotace 241/348 1000Kč
042 nabíhají 042/321 600 Kč- 1.rok
úhrada faktur 321/241 600Kč
a 416/401 600Kč (pokud je dostačně velká 416, jinak se domluvit se zřizovatelem)
31. prosince – dohad 388/403 600Kč
2. rok:
dál 042 nabíhá 042/321 400Kč
vyúčtování: 374/403 1000Kč
403/388 600Kč

nakonec: 403/416
a 416/401
Terina
 
Příspěvky: 322
Registrován: úte 09. úno 2010 11:16:05

Re: účtování majetku

Příspěvekod Hinková » úte 22. čer 2010 9:00:36

Dája píše:Oprava!!!!!Beru zpět! Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 403!
Hluboce jsem se zamyslela O:-) a vytáhla chytrou knihu a tam se píše o transferech na dlouhodobý majetek:
241/374 - přijatá záloha na transfer
02X/321 - fa na DHM
321/241 - úhrada fa
374/403 vypořádání transferu - čerpání
374/241 - úhrada nespotřebované části transferu.
Tak se moc omlouvám. O:-)
A píše se tam dále: Zdrojem krytí DHM je v tomto případě účet 403 - Dotace na pořízení dlouhodobého majetku, na kterém narůstajícím způsobem účetní jednotka zaznamenává kolik dlouhodobého majetku bylo pořízeno z cizích zdrojů. :bye:


Dájo ,prosím Vás,takže ještě jednou,jestli budete tak hodná-jak říkám já vysvětlit jak pro blbí:
My když koupime nějakou investici,tak zašleme fakturu zřizovateli a on nám pošle přesně dotaci na investici
Budu účtovat:
příjem faktury 042x321 např.100 000,-Kč
pošlu kopii této faktury zřizovateli a oni mi pošlou 100 000,-Kč a zaúčtuji 241x348
úhrada fa 321x241 100 000,-Kč
zařazení do úžívání 022x042 100 000,-Kč
vypořádání transferu 348x403 100 000,-Kč (takže 401 a 416 se zde vůbec nepoužují??)
a odpisy budou v roce 2010 551x082 odpis.plán -jen tak ted plácnu např. 5000,-
a zároven 403x416 5 000,- ???
a takto účtuji odpisy další roky dle odpis.plánu až do odepsání????
Děkuji moc
Hinková
 
Příspěvky: 97
Registrován: stř 04. bře 2009 11:41:40

Re: účtování majetku

Příspěvekod Hinková » úte 22. čer 2010 15:25:35

Vytisknout
Poslat E-mailem

Komu: Vzkaz:


A tady odpovídá Ing.Hanzlová ,takže ted jsem úplně mimo.

Příspěvek od zřizovatele na dlouhodobý majetek
20.4.2010, Ing. Olga Hanzlová
Jsme PO zřízená ÚSC. Jak zaúčtujeme v r. 2010 předpis příspěvku na dlouhodobý majetek od zřizovatele a jeho úhradu na náš účet?


Doporučuji metodiku, která bude respektovat zákon č. 250/2000 Sb.

Předpis nároku na dotaci zaúčtovat do investičního fondu MD 348 – D 416. Příjem finančních prostředků MD 241 – D 348. Použití dotace na pořízení DM se zaúčtuje při úhradě faktur jako čerpání fondu na účet 403 – Dotace na dlouhodobý majetek MD 416 – D 403. Státní PO nedostávají dotace od zřizovatele do fondu reprodukce, úhrady faktur dodavatelům za DM hrazený z dotace se provedou z čerpacího účtu ČNB, proto se zaúčtuje MD 042 – D 321, úhrada faktury MD 321 – D 346 a vyrovnání účtu je poskytnutá dotace MD 346 – D 403. I v tomto případě se dotace na účtu 403 objeví až po jejím použití.
Hinková
 
Příspěvky: 97
Registrován: stř 04. bře 2009 11:41:40

Re: účtování majetku

Příspěvekod Dája » úte 22. čer 2010 15:28:30

Já už jsem z toho sama tumpachová. |:-(| Nicméně musím zopakovat to, co jsem již dříve uvedla. Vy si stále něco přidáváte a já už se v tom sama nevyznám. Podle metodické podpory uveřejněné na stránkách MFČR se dotace na DHM účtuje takto:
241/374 - přijatá záloha na DHM
374/403 - zúčtování zálohy
374/241 - případná vratka nespotřebované zálohy.
To je to, co se týká toho, co peníze poslal - zřizovatele.
A Vy dostanete fakturu na DHM:
042/321 faktura
321/241 úhrada
02X/042 zařazení.
To je myslím vše.
Dříve se dotace účtovala přes 348 do inv. fondu 916 a odtud se při zařazení čerpalo,
takže se účtovalo
241/348 a 348/916 příjem dotace (348 se vyrovnala a zůstal zápis 241/916)
042/321, 321/241 a 916/901 faktura s úhradou a čerpání investičního fondu (916 se vyrovnává s vrchním řádkem a zůstává 901)
02X/042 zařazení.
Takže jste dotaci zřizovatele natáhla do IF, odkud jste ji také čerpala. - To bylo :?
Nyní už nenavyšujete inv. fond, ale také ho nečerpáte a tu původní 901, která vám vyrovnávala nově zařazený 02X nyní nahradila 403.
Myslím, že odpisy se provádějí stejně jako u jiného majetku.
Jen v rozvaze bude v pasivech vidět, že jste dotaci dostali - je tam samostatně 403.
Snad je to jasné O:-)
Takže to vaše účtování - místo 348 podle mě patří 374.
Takže příjem dotace od zřizovatele 241/374 a protože je to stejná částka jako cena investice, pak i 374/403 jako vypořádání transferu-jak sama píšete 416 a 401 se nepoužijí . Odpisy budou 401/416 jako u jiného majetku.
Kdyby jste dostala dotaci 100000 a čerpala jen 90000, pak účtovala 374/403 jen 90000 a těch zbývajících 10000 byste vrátila 374/241. To je kdyby....
Tož, kdyby někdo nesouhlasil, ať se ozve :oops:
Dája
 
Příspěvky: 634
Registrován: čtv 23. dub 2009 11:28:01

Re: účtování majetku

Příspěvekod Dája » úte 22. čer 2010 15:42:04

P. Hinková - tak se naše odpovědi minuly těsně :) Já nevím, ale byla jsem na Hanzlové a když takové věci vyprávěla, tak jsem jí říkala, že ministerstvo vyvěsilo vzorové metodické návody - což ona vůbec nevěděla. Tak nevím. A její odpověď je trochu zmatená. A vidíte, že státní PO nedostávají dotace do fondu.Takže to účtování, které jsem napsala je podle toho. Ale je pravdou, že v 250 je napsáno, že zdrojem IF jsou investiční dotace z rozpočtu zřizovatele. Tak si vyberte |:-(| :cry: Ale všeobecně je to tak: protože neexistují závazné předpisy, tak tam možná ten IF zaplantejte. A účtujte zúčtování zálohy 374/916 a čerpání 916/403. :? Nebo i jinak - nikdo nic k tomu neříká..... :x
Prostě jako kdysi, jen tam dáte nové účty. |:-(|
Dája
 
Příspěvky: 634
Registrován: čtv 23. dub 2009 11:28:01

Re: účtování majetku

Příspěvekod Hinková » stř 23. čer 2010 15:41:23

Dája píše:Já už jsem z toho sama tumpachová. |:-(| Nicméně musím zopakovat to, co jsem již dříve uvedla. Vy si stále něco přidáváte a já už se v tom sama nevyznám. Podle metodické podpory uveřejněné na stránkách MFČR se dotace na DHM účtuje takto:
241/374 - přijatá záloha na DHM
374/403 - zúčtování zálohy
374/241 - případná vratka nespotřebované zálohy.
To je to, co se týká toho, co peníze poslal - zřizovatele.
A Vy dostanete fakturu na DHM:
042/321 faktura
321/241 úhrada
02X/042 zařazení.
To je myslím vše.
Dříve se dotace účtovala přes 348 do inv. fondu 916 a odtud se při zařazení čerpalo,
takže se účtovalo
241/348 a 348/916 příjem dotace (348 se vyrovnala a zůstal zápis 241/916)
042/321, 321/241 a 916/901 faktura s úhradou a čerpání investičního fondu (916 se vyrovnává s vrchním řádkem a zůstává 901)
02X/042 zařazení.
Takže jste dotaci zřizovatele natáhla do IF, odkud jste ji také čerpala. - To bylo :?
Nyní už nenavyšujete inv. fond, ale také ho nečerpáte a tu původní 901, která vám vyrovnávala nově zařazený 02X nyní nahradila 403.
Myslím, že odpisy se provádějí stejně jako u jiného majetku.
Jen v rozvaze bude v pasivech vidět, že jste dotaci dostali - je tam samostatně 403.
Snad je to jasné O:-)
Takže to vaše účtování - místo 348 podle mě patří 374.
Takže příjem dotace od zřizovatele 241/374 a protože je to stejná částka jako cena investice, pak i 374/403 jako vypořádání transferu-jak sama píšete 416 a 401 se nepoužijí . Odpisy budou 401/416 jako u jiného majetku.
Kdyby jste dostala dotaci 100000 a čerpala jen 90000, pak účtovala 374/403 jen 90000 a těch zbývajících 10000 byste vrátila 374/241. To je kdyby....
Tož, kdyby někdo nesouhlasil, ať se ozve :oops:


Dájo děkuji,koupila jsem si knihu ÚČETNICTVÍ PO od 1.1.2010od Ing.Štěpánky Novákové a na str.67 je popsáno,,Pořízení DHM z dotace" kde je přesně ten popis účtování jak uvádíte,jen odpisy jsou jiné 551x082 a ve výši odpisů postupné rozpouštění dotace 403x401
Hinková
 
Příspěvky: 97
Registrován: stř 04. bře 2009 11:41:40

Re: účtování majetku

Příspěvekod Aluska » čtv 24. čer 2010 6:54:16

Postupné rozpoštění dotace není v tomto roce nikde řešeno, předpokládá se až teprve od r. 2011. Dotace by měla být ponechána celá na účtě 403.
Aluska
 
Příspěvky: 66
Registrován: pát 23. říj 2009 6:35:32

Re: účtování majetku

Příspěvekod Dája » čtv 24. čer 2010 8:43:29

Nováková není špatná. Jenom pozor - její příklad č. 120 Poskytnuté provozní zálohy na el. energii je podle mého názoru "mimo mísu" :-! . Byla jsem na jednom jejím školení a tam jí to všechny účetní vyčetly, že to má blbě, že nemůže na konci roku rušit 314 proti nákladům. Ona si to nenechala vymluvit a v její nové knize je to zase stejně. :x A kdo účtujete v dobrých programech jistě víte, že když přijde vyúčtovací faktura, tak se k ní natáhnou všechny zálohové faktury a pak se teprve 314 vyúčtovává. Přece musím vědět, že k 31.12. mám nějaké zaplacené zálohy - kolik a komu. A ne je smazat do nákladů a v příštím roce pracně zjišťovat, co mi kdo má vyúčtovat. Si myslím O:-)
Dája
 
Příspěvky: 634
Registrován: čtv 23. dub 2009 11:28:01


Zpět na Majetek, inventarizace

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků