Dobrý den,
prosím o radu.
Zaměstnanec podepsal daňové prohlášení v 08/2010 u dvou organizací. U nás pracuje dosud. Jelikož byl 2 měsíce v 2010 OSVČ bude podávat daň.přiznání.
V 01/2011 ve výplatě mu srazím daň za ten srpen, což je 870 Kč a odvedu na FÚ (zálohová daň-základ daně 5.800).
Potvrzení o zdanitelných příjmech opravím tak, jak by mělo vypadat, kdyby chyba nenastala,aby to měl pro své daň. přiznání správně.
Jak to ale vykážu ve vyúčtování daně z příjmů ze záv.činnosti za 2010? Mám tam tu chybu přičíst nebo nechat původní?
Nebo r.2010 mám nechat původní a až v r. 2011 to nějak vykázat? Nevím. Kdybych mu dělala vyrovnání na dani, tak bych neměla problém, ale tak?
A kdybych mu to neopravovala a on to dal do svého daň. přiznání? Fakt si nejsem jistá.
Díky za radu. Leona