Dobrý den,
prosím, jak účtujete neuznané náklady v projektu šablon? Školka čerpala dotaci v předchozích letech a vyčerpala ji v plné výši. Tedy v účetnictví jsem měla ve výnosech částku ve výši nákladů a toto zároveň na dohadné položce. Ke konci roku 2019 jsem měla celou částku dotace na účtech 472 a 388. Teď v roce 2020 přišlo oznámení o schválení závěrečné zprávy o realizaci, kde je napsáno, že nebyly doloženy výstupy v celkové výši 7 tisíc a že to musí školka vrátit. Lze tedy tuto vratku zaúčtovat jen 672/388 jako zpřesnění dohadu? Nebo je třeba nějak řešit více ty náklady z minulých let? Předem děkuji za pomoc.