Stránka 1 z 1

Zdaňování přeplatků u stravného

PříspěvekNapsal: stř 10. úno 2010 12:08:54
od sali
Prosím Vás, můžete mi napsat jak zdaňujete přeplatky u stravného a jak účtujete?. Nevím si s tím rady. Na stravné máme program VIS. Vím, že je tam na to sestava, kde jsou přeplatky minulý, budoucí a změny pro DPH. Nerozumím tomu a nevím jak začít. Děkuji.

Re: Zdaňování přeplatků u stravného

PříspěvekNapsal: stř 31. bře 2010 7:21:46
od sali
Prosím Vás, opravdu mi nikdo neporadí jak se zdaňováním přeplatků stravného?

Re: Zdaňování přeplatků u stravného

PříspěvekNapsal: stř 31. bře 2010 7:32:56
od Janca
čtvrtletně odvádím DPH z přeplatků cizích a u studentů osvobozené započíst do koeficientu.

Re: Zdaňování přeplatků u stravného

PříspěvekNapsal: stř 31. bře 2010 9:28:30
od sali
Prosím Vás, a jak to účtujete?

Re: Zdaňování přeplatků u stravného

PříspěvekNapsal: úte 19. zář 2017 12:50:23
od ReVa
Dobrý den, stali jsme se plátci DPH... prosím jak účtujete zďaňování přeplatků ze záloha na stravné???

Mám dobře:
324 MD ve výši zdaňovaných záloh/ D 324 ve výši základu daně a 343 ve výši daně 15%???

Děkuji za odpověď

Re: Zdaňování přeplatků u stravného

PříspěvekNapsal: úte 28. lis 2017 11:51:36
od mirka1346
Dobrý den, mám stejný problém,
jsme základní škola, příspěvková organizace, vaříme ve školní jídelně pro žáky (plnění osvobozené bez nároku na odpočet), zaměstnance, cizí strávníky ( 15% DPH).
Jsme čtvrtletní plátci DPH. Stravné na daný měsíc se převádí inkasem na účet školy vždy k 15.dni v měsíci. Minimum strávníků zaplatí měsíc dopředu nebo někteří mají nedoplatek na stravném a zaplatí měsíc pozadu. Stravné účtuji 241/324, 261/324 přijaté zálohy. Na základě rozpisu vedoucí školní jídelny na konci každého měsíce účtuji podle výkonů na 602 - skutečně uvařené obědy, MD 324/D 602,343 zaměstnanci, cizí strávníci. Žáci MD 324/602 osvobozené plnění. V průběhu měsíce si i strávníci odhlašují zaplacené obědy a tak ke konci měsíce zůstávají částky (přeplatky) na stravném na 324 - u žáků, tak i zaměstnanců a cizích strávníků.
Musíme každý měsíc zaúčtovat DPH z přijatých plateb (zůstatek na účtu 324) nebo až ke konci každého čtvrtletí ř.2, ř. 50 přiznání k DPH?
Můžete prosím napsat, jak toto konkrétně zaúčtovat (přes interní doklady?) u žáků, zaměstnanců a cizích strávníků a jaké kódy DPH využíváte, aby jste to dostali do DPH? Prosím o rady, kdo jste plátci DPH.
Mirka.