ÚZ 33353

ÚZ 33353

Příspěvekod mirka1346 » pát 11. říj 2024 7:04:14

Dobrý den, dotaci 33353 účtuji:

1/příjem peněz 241/374
2/čerpání do výnosů ve výši nákladů každý měsíc: 388/672, každý měsíc se mi potom rovnají ve výsledovce účty: 5../672
3/vyúčtování příspěvku k 31.12: 346/388, 374/346

K 30.9. mám zůstatky účtů 388, 672/a tím i nákladové účty/ větší než zůstatek na přijatých zálohách 374/nedošly ještě peníze z kraje/.
Účtujete nějak tuto situaci v účetnictví během roku k datu měsíční, čtvrtletní závěrky?

Děkuji.
Mirka
mirka1346
 
Příspěvky: 88
Registrován: stř 25. led 2012 21:16:01

Re: ÚZ 33353

Příspěvekod mskolka » pát 11. říj 2024 12:48:37

zadejde vyhledat: SR
mskolka
 
Příspěvky: 10
Registrován: stř 12. čer 2024 14:21:18

Re: ÚZ 33353

Příspěvekod mskolka » pon 14. říj 2024 7:15:36

zkopírováno z dubna:
SR
od skolka » stř 10. dub 2024 12:14:51
Dobrý den, peníze na mzdy ze SR účtuji za čtvrtletí, ted k 31.3.
přijetí zálohy 241/374 6 185 000 Kč
zápočet pohledávky ve výši nákladů 374/346 6 185 000 Kč
vyúčtování k datu závěrky 346/672 8 361 906 Kč
na 346 mám rozdíl 2 176 906....lze to nechat?
Nebo jak zaúčtovat rozdíl, peníze došly až 4.4. .... to se ještě nestalo:(
děkuji
Re: SR
od jitumk » stř 10. dub 2024 12:36:56
Dobrý den,
náklady vynaložené na platy účtuji měsíčně přes dohadné položky:

241 / 374 - přijetí zálohy

388 / 672 - skutečné náklady na platy (popřípadě ONIV) za daný měsíc

374/ 346 a 346 / 388 - konečné zúčtování k 31.12.
jitumk
Re: SR
od Barusa » čtv 11. dub 2024 8:58:00
Opravdu se to ještě nestalo, aby přišly takto dlouho peníze na přímé náklady. Bude tedy zůstatek na 346, protože nelze účtovat 374/346, protože nebyly peníze na účtu k 31.3. a nebyl zápis 241/374.
Také si to takto vykládáte?
Re: SR
od jitumk » čtv 11. dub 2024 9:17:57
Barusa píše:Opravdu se to ještě nestalo, aby přišly takto dlouho peníze na přímé náklady. Bude tedy zůstatek na 346, protože nelze účtovat 374/346, protože nebyly peníze na účtu k 31.3. a nebyl zápis 241/374.
Také si to takto vykládáte?


Osobně mám zkušenost takovou, že nám každý rok dojdou peníze na lednové výplaty až v únoru. Náklady vynaložené na platy účtuji každý měsíc, vždy k poslednímu dni v měsíci.
Při účtování 388 / 672 vytvořím dohadnou položku, což je v pořádku, protože konečné vyúčtování celé dotace se dělá až na konci roku k 31.12., tj. 374/ 346 a 346 / 388

Váš způsob účtování jsem také dříve používala, ale na školeních jsem se opakovaně setkala s názorem, že se má účtovat o dohadným položkách, protože dokud to není uzavřeno, tak není nic jisté, a proto účtování prostřednictvím účtu 346 dělám až na konci roku.
mskolka
 
Příspěvky: 10
Registrován: stř 12. čer 2024 14:21:18


Zpět na ÚZ 33xxx

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník