Stránka 1 z 1

vedlejší výdaje a cestovní příkaz

PříspěvekNapsal: pát 23. říj 2009 11:11:56
od eva.pro
Jak účtujete, když pracovník donese jízdenky, atd a mimo jiné jako vedlejší výdaj papír, že platil seminář. Účtuje tento seminář na 518 a ostatní cestovní náhrady na 512 nebo všechno na 512? Díky.

Re: vedlejší výdaje a cestovní příkaz

PříspěvekNapsal: pát 23. říj 2009 11:39:18
od divizna
cestové účtuji na 512, seminář na 518.

Re: vedlejší výdaje a cestovní příkaz

PříspěvekNapsal: pát 23. říj 2009 11:48:48
od igi
Ing. Olga Hanzlová odpovídala na obdobný dotaz s tím, že jestliže je zaměstnanec vyslán na školení, které nebylo zaměstnavatelem zaplaceno předem a zaměstnanec uhradí cenu semináře na místě a bude mít doklad na své jméno, pak bude cena semináře uvedena v cestovních náhradách jako nutný výdaj. Bude-li cena semináře vyfakturována na jméno organizace, bude to zaúčtováné jako služba na účtu 518. A odvolávala se na Zákoník práce o cestovní náhradách § 151-189. Snad Vám to pomůže :)

Re: vedlejší výdaje a cestovní příkaz

PříspěvekNapsal: pát 23. říj 2009 12:22:29
od Dája
Ano, ale v každém případě - ať již fakturou nebo dokladem doloženým k cesťáku je to 518. :bye:

Re: vedlejší výdaje a cestovní příkaz

PříspěvekNapsal: pát 23. říj 2009 13:33:35
od refi
i když je ing. hanzlová velmi dobrá, přece jen účtuji taky zvlášť na 512 a 518, bez ohledu na dobu a způsob zaplacení. ;)

Re: vedlejší výdaje a cestovní příkaz

PříspěvekNapsal: pát 23. říj 2009 13:55:44
od agama
Přesně tak, přikláním se ke stejnému názoru, že i když je vložné na seminář součást cesťáku, účtuju na 518 (přímo rozúčtuju na formuláři cestovního příkazu). I od zřizovatele jsem slyšela, že se nemám vždy a za každou cenu řídit ing. Hanzlovou :mosking:

Re: vedlejší výdaje a cestovní příkaz

PříspěvekNapsal: pát 23. říj 2009 17:37:57
od eva.pro
Děkuji za odpovědi, taky to účtuji jako většina, ale narazila jsem na odpověď ing. Hanzlové, tak jsem udělala průzkum a jsem ráda, že to dělám jako většina. :D